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      洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

      發(fā)布時(shí)間:2025-01-10 16:37 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府

      目 錄

      第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責(zé)

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預(yù)算

      (二)支出預(yù)算

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      (一)基本支出

      (二)項(xiàng)目支出

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

      (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

      第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責(zé)

      執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政,執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育,加強(qiáng)社會法治綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會秩序。推行計(jì)劃生育,控制人口增長,保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項(xiàng)。辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立灣溪鄉(xiāng)人民武裝部,依法履行國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè),行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化和計(jì)劃生育服務(wù)中心(由計(jì)生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成)、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心,其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

      納入2025年部門預(yù)算編制范圍的包含:納入2025年部門預(yù)算編制范圍的包含:鄉(xiāng)行政機(jī)關(guān)其他六個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

      三、部門收支總體情況   

      2025年灣溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括行政機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補(bǔ)助收入等;支出既包括保障政府機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

      (一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)707.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款707.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加0萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等因素。

      (二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)707.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出304.87萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出133.71萬元,社會保險(xiǎn)基金支出0萬元,衛(wèi)生健康支出51.61萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出176.74萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7萬元,金融支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出33.75萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,預(yù)備費(fèi)0萬元,其他支出0萬元,轉(zhuǎn)移性支出0萬元,債務(wù)還本支出0萬元,債務(wù)付息支出0萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加XX萬元,主要原因是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

      2025年灣溪鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算撥款收入為707.69萬元,具體安排情況如下:

      1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算為285.37萬元。

      2、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算為19.5萬元。

      3、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算為79萬元。

      4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算為45萬元。

      5、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2025年預(yù)算為7.7萬元

      6、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算為0.93萬元。

      7、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算為1.09萬元。

      8、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算為31.30萬元。

      9、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算為1萬元。

      10、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算為19.31萬元。

      11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項(xiàng))2025年預(yù)算為41.1萬元。

      12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利(項(xiàng))2025年預(yù)算為7萬元。

      13、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2025年預(yù)算為65.92萬元。

      14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算為62.72萬元。

      15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))2025年預(yù)算為7萬元。

      16、 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算為33.75萬元。

      (一)基本支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為510.61萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

      (二)項(xiàng)目支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為197.08萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

      五、政府性基金預(yù)算支出   

      2025年政府性基金支出為0萬元。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

      2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款109.32萬元,比去年預(yù)算數(shù)增加3.23萬元,提高3.04%,主要因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等因素。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

      2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.2萬元。其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.2萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元,主要因?yàn)槿藛T變動(dòng)等因素。

      (三)一般性支出預(yù)算

      2025年灣溪鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算109.32萬元,主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開支會議費(fèi)2萬元,用于召開鄉(xiāng)村振興會議,人數(shù)100人,內(nèi)容為關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作安排等。  

      (四)政府采購情況   

      2025年我鄉(xiāng)采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

      1、截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      2、2025年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

      (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出707.69萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),涉及項(xiàng)目支出707.69萬元,其中基本支出510.61萬元,項(xiàng)目支出197.08萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

      七、名詞解釋

      (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指機(jī)關(guān)(事業(yè))單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

      第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

      2025預(yù)算公開數(shù)據(jù)xlsx