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      洪江市黔城鎮人民政府2023年部門預算編制說明

      發布時間:2023-01-24 12:22 信息來源:洪江市黔城鎮人民政府

      目錄

      第一部分   2023年部門預算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占用使用情況說明

      (六)預算績效目標說明

      七、名詞解釋

      第二部分    2023年部門預算公開表

      第一部分2023年部門預算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責

      教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產何集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利何其他權利,保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育,加強社會法制綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童何老人的合法權益。負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立黔城鎮人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

      (二)機構設置

      洪江市黔城鎮人民政府作為部門預算單位,內設機構有:黨政綜合辦公室、經濟社會發展辦公室、衛生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、農業綜合服務中心、林業服務中心、雙溪便民服務中心、土溪便民服務中心、財政所等。

      二、部門預算單位構成   

      洪江市黔城鎮人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市黔城鎮人民政府本級。

      三、部門收支總體情況   

      2023年部門預算包括一般公共預算的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款,支出既機關基本運行的經費,也包括村級(社區)運轉經費。

      (一)收入預算:2023年年初預算數4052.54萬元,其中,一般公共預算撥款4052.54元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款14.2萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加524.47萬元,主要原因是人員經費的增加。

      (二)支出預算:2023年年初預算數4052.54萬元,其中:一般公共服務支出1421.68萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出26.95萬元,社會保障和就業支出832.57萬元,衛生健康支出207.08萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出34.85萬元,農林水支出1168.8萬元,資源勘探信息等支出130.18萬元,自然資源海洋氣象等支出44.06萬元,住房保障支出186.37萬元。支出較去年預算增加524.47萬元,其中基本支出增加482.97萬元,項目支出增加41.6萬元。支出較去年增加524.47萬元,主要原因是人員經費的增加。

      四、一般公共預算撥款支出預算   

      2023年一般公共預算撥款收入為4052.54萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2023年年初預算數為2879.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2023年年初預算數為1173.53萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:項目管理的工資福利支出870.33萬元,主要用于村社區干部工資等方面;項目管理的商品服務支出294萬元,主要用于村社區辦公經費及服務群眾專項惠民等方面。

      五、政府性基金預算支出   

      2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明   

      (一)機關運行經費   

      2023年機關運行經費一般公共預算撥款441.41萬元,比去年預算數增加67.41萬元,提高18%,主要因為增加了福利費及工會經費。

      (二)“三公”經費預算   

      2023年洪江市黔城鎮人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為46萬元,其中,公務接待費26.5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費19.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少1萬元,下降(或提高)2%,主要因為厲行節約。

      (三)一般性支出預算

      2023年洪江市黔城鎮人民政府一般性支出預算441.41萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

         (四)政府采購情況   

      2023年洪江市黔城鎮人民政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

         (五)國有資產占用使用情況說明:

      1、截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備1臺(套)。

      2、2023年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

      (六)預算績效目標說明:按照我市預算績效管理工作的總體要求,2023年我單位整體支出4052.54萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出1173.53萬元,其中2023年村(社區)干部績效獎勵89.76萬元,2023年村基本養老保險9.2萬元,2023年村級運轉經費683.28萬元,2023年懷化市級村級服務群眾專項經費23萬元,2023年社區運轉經費368.29萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      七、名詞解釋

      (一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分2023年部門預算公開表

      附件:603001 洪江市黔城鎮人民政府本級部門預算公開表