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      洪江市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明

      發(fā)布時間:2023-07-19 08:59 信息來源:洪江市醫(yī)療保障局

      洪江市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明

      目  錄

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      二、部門預算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      (二)“三公”經(jīng)費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五)國有資產(chǎn)占用使用情況

      (六)一般性支出情況

      七、名詞解釋

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      根據(jù)《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<洪江市機構(gòu)改革方案>的通知》(懷辦[2019]6號)要求,2019年3月29日,洪江市醫(yī)療保障局由原市醫(yī)療生育保險管理局與原市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務中心于合并組建,同時劃入市民政局醫(yī)療救助和市發(fā)改局醫(yī)療服務與藥品價格監(jiān)管職能,為政府組成部門。

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      洪江市醫(yī)療保障局作為部門預算單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:洪江市醫(yī)療保障局根據(jù)職能共設(shè)5個股室和1個二級機構(gòu),分別是辦公室,規(guī)劃、財務和法規(guī)股,待遇保障股,醫(yī)藥服務和定價采購股,基金監(jiān)管股,醫(yī)療保障事務中心。現(xiàn)有在編在崗人員34人,班子成員配備3名。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      洪江市醫(yī)療保障局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市醫(yī)療保障局部門本級。

      三、部門收支總體情況

      2023年部部門預算編報范圍包括局機關(guān)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入主要為公共預算財政撥款;支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括納入預算內(nèi)管理的醫(yī)療保障稽查專項工作經(jīng)費、審核員專項工作經(jīng)費、醫(yī)保宣傳專項工作經(jīng)費、醫(yī)保平臺服務專項工作經(jīng)費。

      (一)收入預算:2023年年初預算數(shù)2363.35萬元,其中,一般公共預算撥款2363.35萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加89.35萬元,主要原因是政策宣傳需要進一步強化,醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責加大。

      (二)支出預算:2023年年初預算數(shù)2363.35萬元,其中,主要是一般公共服務支出 0萬元,公共安全支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出 0萬元,衛(wèi)生健康支出2363.35萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出 0萬元,住房保障支出0萬元。支出較去年增加89.35萬元,主要原因是主要原因是政策宣傳需要進一步強化,醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責加大。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      2023年一般公共預算撥款收入2363.35為萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2023年年初預算數(shù)為542.05萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費;

      (二)項目支出:2023年年初預算數(shù)為1821.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:醫(yī)保征繳專項工作經(jīng)費65萬元、對個人和家庭的補助1756.3萬元。

      五、政府性基金支出

      2023年政府性基金支出為0萬元。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款51萬元,比去年預算數(shù)增加7萬元,提高15%,主要因為是政策宣傳需要進一步強化,醫(yī)保基金安全監(jiān)管職責加大。。

      (二)“三公”經(jīng)費

      2023年洪江市醫(yī)療保障局一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)減少2.11萬元,下降29%,主要因為壓縮開支,過緊日子。

      (三)政府采購情況

      2023年洪江市醫(yī)療保障局部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算18萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照我市預算績效管理工作的總體要求,2023年我單位整體支出2363.35萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出1821.3萬元,其中專項工作經(jīng)費65萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產(chǎn)占用使用情況

      1、截至2023年12月31日,本部門共有車輛××輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      2、2021年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

      (六)一般性支出情況

      1、2023年本部門會議費預算2.1萬元,擬召開3次會議,預計參會人數(shù)160人,內(nèi)容為醫(yī)保籌資工作,業(yè)務政策落實等相關(guān)工作會議。

      2、2023年本部門培訓費預算2.1萬元,擬開展5次培訓,預計培訓人數(shù)200人,內(nèi)容為醫(yī)保業(yè)務等培訓。

      3、2023年本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

      七、名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。