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發(fā)布時(shí)間:2022-08-25 10:23 信息來(lái)源:洪江市財(cái)政局
目錄
第一部分洪江市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
洪江市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。組織實(shí)施第一、二、三產(chǎn)業(yè)等社會(huì)發(fā)展基本狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,且對(duì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)股、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。洪江市統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:洪江市統(tǒng)計(jì)局單位本級(jí)
第二部分
部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)329.77萬(wàn)元。與上年相比,減少557.6萬(wàn)元,下降62.8%,主要是因?yàn)闇p少了全國(guó)第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)、脫貧普查工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)329.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入329.77萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)329.77萬(wàn)元,其中:基本支出261.09萬(wàn)元,占79.2%;項(xiàng)目支出68.68萬(wàn)元,占20.8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)329.77萬(wàn)元,與上年相比,減少557.6萬(wàn)元,下降62.8%,主要是因?yàn)闇p少了全國(guó)第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)、脫貧普查工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出329.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,減少557.6萬(wàn)元,下降62.8%,主要是因?yàn)闇p少全國(guó)第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出、脫貧普查工作經(jīng)費(fèi)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出329.77萬(wàn)元,主要用于以下方面:其中一般公共服務(wù)支出214.9萬(wàn)元,占比65.2%,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.02萬(wàn)元,占比12.7%,農(nóng)林水支出29.54萬(wàn)元,占比8.9%,住房保障支出15.44萬(wàn)元,占比4.7%,糧油物資儲(chǔ)備支出27.88萬(wàn)元,占比8.5%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為305.99萬(wàn)元,支出決算數(shù)為329.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.8%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室 )及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足,為各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作順利開(kāi)展追加了工作經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為187.12萬(wàn)元,支出決算為214.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算114.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng),工資調(diào)整,以及決算增加了其他商品服務(wù)支出。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的-100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整到信息統(tǒng)計(jì)款項(xiàng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.18萬(wàn)元,支出決算為21.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常工資增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.58萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的-100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)支出在決算中統(tǒng)計(jì)在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)支出在預(yù)算中統(tǒng)計(jì)在衛(wèi)生健康及職業(yè)年金款項(xiàng)中。
7、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:扶貧人員的差旅費(fèi)及生活補(bǔ)貼等沒(méi)有納入年初預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:脫貧攻堅(jiān)普查工作經(jīng)費(fèi)超出預(yù)算,本年追加的工作經(jīng)費(fèi)。
9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.23萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的-100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該款項(xiàng)支出在決算中統(tǒng)計(jì)在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中。
10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.87萬(wàn)元,支出決算為15.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)整,住戶(hù)公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
11、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)信息統(tǒng)計(jì)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足,為各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作順利開(kāi)展追加了工作經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支261.09萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)233.66萬(wàn)元,占基本支出的89.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員一性次生活補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)27.44萬(wàn)元,占基本支出10.5%,主要包括勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為2.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的51.3%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為2.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的51.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,與上年相比減少0.3萬(wàn)元,減少11.5%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.31萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.31萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組46個(gè)、來(lái)賓289人次,主要是勞動(dòng)力調(diào)查工作、糧食測(cè)產(chǎn)工作、城鄉(xiāng)一體化工作、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.44萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少21.3萬(wàn)元,降低43.7%。主要原因是:精簡(jiǎn)機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi),減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等方面的開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.82萬(wàn)元,人數(shù)176人,內(nèi)容為開(kāi)展統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),其中會(huì)議住宿費(fèi)0.1萬(wàn)元,伙食費(fèi)1.4萬(wàn)元,資料費(fèi)1.32萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度本單位0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度本單位等0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
本單位組織對(duì)統(tǒng)計(jì)基層站點(diǎn)建設(shè)、城鄉(xiāng)居民調(diào)查、統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查、勞動(dòng)力失業(yè)率調(diào)查等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出68.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理,保障資金安全、高效運(yùn)行,發(fā)揮資金使用效益,制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法。專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”,嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金審核制度,所有資金沒(méi)有挪用、擠占。所有項(xiàng)目資金全部用于統(tǒng)計(jì)基層站點(diǎn)建設(shè)工作、勞動(dòng)力失業(yè)率調(diào)查工作、城鄉(xiāng)居民調(diào)查工作、統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查工作等。具體調(diào)查工作由計(jì)算站及社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)工作人員根據(jù)文件要求按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作內(nèi)容。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出329.77萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2021年,我市緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持疫情防控,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六保”任務(wù),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯回升,2021年完成“四上企業(yè)”入庫(kù)4家,其中工業(yè)1家、商貿(mào)零售企業(yè)1家、房地產(chǎn)企業(yè)2家。2021年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1345556萬(wàn)元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)8.0%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值完成296500萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值完成474951萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值完成574105萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.4%。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值完成37.38億元,比上年增長(zhǎng)9.8%.完成固定資產(chǎn)投資108.99億元,增長(zhǎng)3.6%。全市完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額33.79億元,比上年增長(zhǎng)14.5%。全市完成地方一般公共預(yù)算收入完成62967萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.50%。全市居民人均可支配收入20471元,比上年增長(zhǎng)8.8%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入29196元,增長(zhǎng)7.1%;農(nóng)村居民人均可支配收入14908元,增長(zhǎng)10.6%。全年農(nóng)林牧漁業(yè)完成總產(chǎn)值50.06億元,比上年增長(zhǎng)10.3%,,全市建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加7.43億元,比上年增長(zhǎng)3.4%。評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
洪江市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的114.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成園區(qū)統(tǒng)計(jì)站點(diǎn)建設(shè);二是完成120戶(hù)記賬日常記賬工作;三是完成20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、140家企業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作;四是完成對(duì)安江鎮(zhèn)、黔城鎮(zhèn)等768戶(hù)住戶(hù)進(jìn)行失業(yè)情況調(diào)查。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是統(tǒng)計(jì)人員更換頻繁;二是統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)薄弱。下一步改進(jìn)措施:一是提高統(tǒng)計(jì)人員待遇,加強(qiáng)穩(wěn)定性;二是加大培訓(xùn)力度,提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力,夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。
統(tǒng)計(jì)基層站點(diǎn)建設(shè)、城鄉(xiāng)居民調(diào)查、統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查、勞動(dòng)力失業(yè)率調(diào)查等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:我單位為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理,保障資金安全、高效運(yùn)行,發(fā)揮資金使用效益,制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法。專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”,嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金審核制度,所有資金沒(méi)有挪用、擠占。所有項(xiàng)目資金全部用于統(tǒng)計(jì)基層站點(diǎn)建設(shè)工作、勞動(dòng)力失業(yè)率調(diào)查工作、城鄉(xiāng)居民調(diào)查工作、統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查工作等。具體調(diào)查工作由計(jì)算站及社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)工作人員根據(jù)文件要求按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)圓滑地完成了各項(xiàng)工作內(nèi)容。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
(3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分
附件1:
2021年洪江市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算公開(kāi)表
附件2:
2021年洪江市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
附件3:
2021年洪江市統(tǒng)計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告