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      洪江市公安局2025年部門預算編制說明

      發布時間:2025-01-10 08:33 信息來源:洪江市公安局

      目 錄

      第一部分2025年部門預算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占用使用情況說明

      (六)預算績效目標說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2025年部門預算公開表

      第一部分2025年部門預算編制說明

      一、部門基本情況

      (一)單位職能職責

      洪江市公安局的主要職能有:貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規,提出政策建議,組織實施全市公安工作;參與維護國內安全和社會穩定;依法實施公安偵查工作;依法實施治安行政管理;依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作;依法實施消防行政管理,依據預案、規定組織或參與全市應急搶險救援工作;依法實施對公共信息網絡的安全監察工作;負責依法承擔的執行刑罰工作;負責全市公安科技和裝備建設;依法管理全市公安隊伍;承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      洪江市公安局內設機構包括:6個內設機構(中心、室、大隊、所)和20個派出機構。一、指揮中心,整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構職責,設立指揮中心。二、偵查中心,整合市公安局刑偵、禁毒、經偵、有組織犯罪偵查、網安、網技、情報機構職責。三、防控中心,整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎等機構職責。四、隊伍管理中心,整合市公安局政工室、審計、督察等機構職能。五、執法監管中心,整合市公安局法制、信訪等機構職能。六、監所管理體中心,整合市公安局監所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構職能。我局按照行政區劃,設置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所等20個派出所。

      二、部門預算單位構成   

      洪江市公安局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。

      三、部門收支總體情況   

      2025年部門預算包括洪江市公安局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為公共預算財政撥款收入等;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項補助經費。

      (一)收入預算:2025年年初預算數7572.76萬元,其中,一般公共預算撥款7572.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加257.35萬元,主要原因是人員經費的增加。

      (二)支出預算:2025年年初預算數7572.76萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出6662.64萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出418.763萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出185.27萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出306.09萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,預備費0萬元,其他支出0萬元,轉移性支出0萬元,債務還本支出0萬元,債務付息支出0萬元,債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加257.35萬元,主要原因是人員經費的增加。

      四、一般公共預算撥款支出預算   

      2025年一般公共預算撥款收入為7572.76萬元,具體安排情況如下:

      1、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2024年預算為6662.64萬元。

      2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算為408.12萬元。

      3、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2024年預算為0.18萬元。

      4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2024年預算為10.46萬元。

      5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算為185.27萬元。

      6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算為306.09萬元。

      (一)基本支出:2025年年初預算數為4212.02萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2025年年初預算數為3360.74萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

      五、政府性基金預算支出   

      2025年政府性基金支出為0萬元。

      六、其他重要事項的情況說明   

      (一)“三公”經費預算   

      2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為186萬元,其中,公務接待費40萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費146萬元,因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數增加2萬元。

      (二)一般性支出預算

      2025年洪江市公安局一般性支出預算7572.76萬元,主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費2萬元,用于召開公安工作會議,約200人以上,內容為公安工作會議等。開支培訓費0萬元。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      七、名詞解釋

      (一)機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分 2025年部門預算公開表

      (見附表)
      2025年部門預算公開表